学校召开审计工作领导小组会议 谋划部署2023年审计工作
【日期:2023年04月10日】 【单位:审计处】 【作者:陈融慧】

4月6日,学校召开审计工作领导小组第九次会议,深入学习习近平总书记关于审计工作重要讲话指示批示精神,传达学习上级会议文件精神,审议内部审计发现共性问题自查自纠情况报告,听取2022年审计工作汇报,审定2023年审计工作计划。党委书记、审计工作领导小组组长蒋德勤主持会议并讲话。党委副书记、院长、审计工作领导小组副组长李震出席会议。领导小组成员参加会议。

蒋德勤在讲话时指出,2022年学校审计和审计整改工作成效显著,获得上级部门肯定,尤其是在学校党政主要领导干部经济责任审计整改过程中直面问题、迎难而上,主动作为、真抓实干,确保审计指出问题全面整改到位、见底清零、不贰过,切实规范了学校内部管理、促进了事业健康发展。就2023年审计工作,他强调,加强审计政策法规学习,认真学习贯彻《审计法》《教育系统内部审计工作规定》等法律法规,不断提高履职尽责能力,做到政治过硬、本领过硬、作风过硬;扎实推进审计全覆盖,聚焦贯彻落实学校重大决策部署情况和重点领域关键环节开展审计监督,完善内控体系,助力学校事业高质量发展;以严的要求抓好审计整改,对照问题清单一招不让督促整改,确保查出问题改彻底、改到位,推进整改成果转化为治理效能;注重审计结果运用,强化审计与纪检、巡察、组织、人事等部门贯通协作,将审计结果及整改情况作为干部考核、任免和奖惩的重要依据;积极探索研究型审计,将新理念新模式贯穿审计全过程、各环节,既要立足“当下改”,也要着眼“长久立”,把问题研究深、把原因剖析透、把成果提炼准、把经验总结好。

会上,李震对学校审计工作提出要求。他强调,要加强统筹谋划、资源整合,有力有效做好2023年审计工作;要加强对内部审计发现共性问题自查和现场核查有关问题梳理分析,综合运用教育培训、专项整治等方式深化整改,必要时追责问责;要加强“纪审联动”“巡审联动”,不断增强监督整体效能。

与会人员对提交会议研究的报告、总结和计划进行了充分讨论,并提出了建设性意见建议。(特约通讯员:王旭东 摄影:陈宝 审核:朱立政 姚文均 编辑:张威)

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